» Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên ghi nhận kết quả kinh doanh quý I năm 2026 khởi sắc với lợi nhuận sau thuế đạt gần 78 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu tăng trưởng và biên lợi nhuận được cải thiện phản ánh sự chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Kết quả quý đầu năm cho thấy những tín hiệu tích cực về nhu cầu thị trường, hiệu quả kiểm soát chi phí và chiến lược điều hành linh hoạt của VICEM Hà Tiên. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp xi măng phía Nam này tiến gần hơn tới mục tiêu tăng trưởng cả năm trong bối cảnh ngành xi măng còn nhiều biến động.
Quý I/2026, VICEM Hà Tiên đạt doanh thu thuần 1.860 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng gần 11%, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, qua đó giúp lợi nhuận gộp đạt 249 tỷ đồng, tăng tới 85%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện rõ rệt từ mức khoảng 8,5% lên trên 13%, phản ánh hiệu quả trong điều hành sản xuất và điều chỉnh giá bán.
Doanh thu tài chính giảm mạnh trong khi chi phí tài chính tăng hơn 8%, tuy nhiên điểm tích cực là chi phí lãi vay giảm gần 24%. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã có sự chủ động trong cơ cấu nguồn vốn và kiểm soát chi phí vay. Chi phí bán hàng tăng hơn 13% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ khoảng 3%, phù hợp với đà mở rộng hoạt động kinh doanh.
Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 107 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức thấp của cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 102,6 tỷ đồng, gấp nhiều lần so với quý I năm trước. Kết quả cuối cùng, lợi nhuận sau thuế của VICEM Hà Tiên đạt 77,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lỗ hơn 9 tỷ đồng. Đây là mức tăng trưởng gần 948%, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của doanh nghiệp.
Với kết quả này, VICEM Hà Tiên đã hoàn thành hơn 23% kế hoạch doanh thu và gần 20% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026. Doanh nghiệp đặt mục tiêu cả năm đạt doanh thu 7.979 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 401 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 46% so với năm trước.

Điểm đáng chú ý là trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong quý I, VICEM Hà Tiên vẫn duy trì được lợi nhuận, qua đó thể hiện hiệu quả vận hành và khả năng thích ứng với thị trường.
Tại thời điểm cuối quý I, tổng tài sản của VICEM Hà Tiên đạt gần 8.000 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm nhẹ còn hơn 750 tỷ đồng, trong khi chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng lên hơn 757 tỷ đồng, tập trung vào các dự án trọng điểm như Kiên Lương và khu nhà ở tại nhà máy Bình Phước. Nợ phải trả tăng lên hơn 2.800 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính tăng mạnh và chiếm khoảng 40% tổng nợ.
Triển vọng năm 2026 của VICEM Hà Tiên được hỗ trợ bởi nhu cầu xi măng tại khu vực phía Nam, đặc biệt từ các dự án đầu tư công lớn như sân bay Long Thành, hệ thống đường cao tốc và các tuyến metro. Doanh nghiệp xi măng này đã chủ động điều chỉnh giá bán để bù đắp chi phí đầu vào gia tăng, đồng thời triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí và đa dạng hóa nguyên liệu.
Trong chiến lược dài hạn, VICEM Hà Tiên dự kiến đưa vào vận hành dự án tận dụng nhiệt khí thải phát điện tại Bình Phước trong quý II/2026. Dự án có công suất 7,5 MW với tổng vốn đầu tư 315 tỷ đồng, kỳ vọng giúp giảm khoảng 30% chi phí điện. Kết hợp với hệ thống điện mặt trời áp mái, đây là bước đi quan trọng nhằm giảm phụ thuộc vào năng lượng truyền thống và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HT1 của VICEM Hà Tiên ghi nhận mức giá khoảng 15.100 đồng/cổ phiếu vào thời điểm cuối tháng 4/2026 và được đánh giá vẫn còn dư địa tăng trưởng nhờ triển vọng phục hồi của ngành và lợi thế của doanh nghiệp tại thị trường phía Nam.
Kết quả quý I/2026 không chỉ phản ánh sự cải thiện về hiệu quả kinh doanh mà còn cho thấy nền tảng vững chắc để VICEM Hà Tiên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong các quý tiếp theo. Trong bối cảnh ngành xi măng đang tái cân bằng cung cầu, những doanh nghiệp có khả năng thích ứng tốt như VICEM Hà Tiên sẽ có nhiều cơ hội bứt phá.
Cem.Info



