Nhóm doanh nghiệp sản xuất xi măng đều kỳ vọng kết quả tích cực sẽ đến trong quý IV/2018 cũng như năm 2019. Với các doanh nghiệp sản xuất xi măng là thị trường tiêu thụ trong nước và thế giới duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, chặng đường về đích còn xa vời với nhóm doanh nghiệp này.

Báo cáo tài chính của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn (BCC) cho thấy bức tranh doanh thu, lợi nhuận 9 tháng đầu năm có sự cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, kết thúc 9 tháng, BCC đạt lợi nhuận sau thuế (LNST) 38,4 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2017 lỗ 60,1 tỷ đồng), không những xóa hết lỗ lũy kế mà còn đưa LNST chưa phân phối đến ngày 30/9/2018 đạt thặng dư 16,8 tỷ đồng.
Bên cạnh biên lợi nhuận gộp được cải thiện, đóng góp đáng kể vào kết quả lợi nhuận của BCC là việc doanh nghiệp đã làm tốt công tác quản lý chi phí, khi chi phí tài chính, bán hàng, quản lý đều giảm mạnh so với cùng kỳ.

Tuy đạt kết quả kinh doanh tích cực so với cùng kỳ năm 2017, nhưng so với kế hoạch 94 tỷ đồng LNST cả năm đề ra, BCC hiện mới hoàn thành được 41% sau 9 tháng. Còn so với mức LNST bình quân 250 tỷ đồng trong giai đoạn 2015 - 2016, đây vẫn là kết quả khá khiêm tốn đối với Công ty.
Lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ 2017 nhưng vẫn cách xa kế hoạch năm và mức thực hiện những năm gần đây cũng là tình trạng diễn ra tại nhiều doanh nghiệp sản xuất xi măng khác như Công ty CP Vicem Xi măng Hoàng Mai (HOM), Vicem Bút Sơn (BTS), Xi măng Sài Sơn (SCJ)…
Tại HOM, LNST 9 tháng năm nay dù tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2017, nhưng xét về giá trị tuyệt đối chỉ đạt 1,9 tỷ đồng, khiêm tốn so với kết quả LNST 50 - 60 tỷ đồng/năm giai đoạn 2015 - 2016. So với chỉ tiêu lợi nhuận cả năm, HOM cũng mới thực hiện được hơn 10%.
Tại BTS, kết thúc 9 tháng năm 2018, LNST dù tăng gấp 44 lần năm 2017 nhưng chủ yếu do kết quả năm ngoái quá khiếm tốn, chỉ đạt 445 triệu đồng. Theo đó, 3 quý đầu năm 2018, BTS ghi nhận LNST đạt 17,8 tỷ đồng, hoàn thành 25,2% kế hoạch. Với SCJ, lợi nhuận 9 tháng đạt vỏn vẹn 23,4% kế hoạch cả năm.
So với các doanh nghiệp trong ngành, Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) – thành viên lớn nhất của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) đang là doanh nghiệp có triển vọng về đích kế hoạch lợi nhuận cao nhất, khi đã hoàn thành được 77% mục tiêu đề ra sau 9 tháng. Tuy nhiên, đóng góp không nhỏ lại đến từ việc biến động tỷ giá thuận lợi giúp chi phí tài chính của HT1 giảm đến 150 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận gộp giảm nhẹ so với cùng kỳ 2017.
Năm 2017 được xem là năm khó khăn nhất với các doanh nghiệp sản xuất xi măng trong nước khi phải đối mặt với biến động tỷ giá, chi phí sản xuất tăng, tình trạng dư cung khiến tiêu thụ trong nước khó khăn, thị trường xuất khẩu bị cạnh tranh khốc liệt, chính sách bất lợi về thuế liên quan đến xuất khẩu hàng hóa được chế biến từ tài nguyên… Đây là các yếu tố khiến lợi nhuận nhiều doanh nghiệp suy giảm, thua lỗ.
ximang.vn (TH/ TNCK)