Cổ phần hóa Tổng Công ty VLXD số 1 nhằm mục tiêu chuyển hình thức sở hữu 100% vốn Nhà nước thành hình thức đa sở hữu, thay đổi tổ chức quản lý điều hành và phương thức quản trị, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường vốn và các hình thức huy động vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty sau cổ phần hóa.
Xây dựng Tổng Công ty VLXD số 1 (FiCO) trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sản xuất VLXD, có cơ cấu hợp lý, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh, tiên phong trong lĩnh vực đầu tư phát triển các sản phẩm VLXD mới sản xuất với công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu, tài nguyên và thân thiện với môi trường.
Mục tiêu dài hạn của quá trình cổ phần hóa là tạo ra tiền đề phát triển bền vững cho Tổng Công ty để trở thành đơn vị hàng đầu về sản xuất VLXD tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của Tổng Công ty VLXD số 1 (FiCO) và các đơn vị thành viên sau cổ phần hóa. Đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động. Thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường.
Căn cứ đặc điểm và tình hình thực tế, Công ty Mẹ- Tổng Công ty FiCO lựa chọn hình thức “Bán một phần vốn nhà nước hiện tại có tại doanh nghiệp” theo điều 4 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
Tổng Công ty có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản ngân hàng theo qui định của pháp luật, tổ chức và hoạt động theo điểu lệ của Tổng Công ty FiCO và Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
Về chiến lược phát triển sẽ tập trung vào lĩnh vực chính là sản xuất kinh doanh VLXD, tiến hành cơ cấu lại tài chính, vốn góp của Tổng Công ty vào các đơn vị sản xuất vật liệu và khai thác, chế biến khoáng sản; tiến hành lộ trình thoái vốn đầu tư đối với các lĩnh vực ngoài lĩnh vực chính hoặc những lĩnh vực không phải thế mạnh của FiCO theo đề án tái cấu trúc Tổng Công ty VLXD số 1 đã được Bộ xây dựng phê duyệt.
Năm lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tổng Công ty gồm có: Xi măng và các sản phẩm sau xi măng; Khai thác và chế biến khoáng sản; Vật liệu ốp, lát và vật liệu không nung; Thương mại; Bất động sản.
Tổng giá trị đầu tư phát triển 5 năm sau cổ phần hóa là 8.200 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất kinh doanh từ 10% đến 15% / năm. Đẩy mạnh hoạt động đầu tư nâng cao nguồn lực sản xuất kinh doanh, tiếp tục thực hiện lộ trình giảm tỷ lệ vốn nhà nước dưới 36% bằng hình thức tăng vốn điều lệ để tạo nguồn vốn đầu tư và sản xuất kinh doanh.
Bích Ngọc (TH/ TCtyFiCO)